Como escriturar uma nota de entrada (DFe)?

Nesse artigo vamos te ensinar como fazer o escriturar uma nota de entrada.

Para fazer o cadastro, vá em DFe → Movimento → Documentos(NFe) e clique em , conforme exemplo abaixo:

Após seguir esses passo irá abrir a tela com as notas de entradas manifestadas, para escriturar a nota basta seguir as instruções conforme a imagem abaixo: 

1. Para Escriturar a Nota basta clicar no botão em destaque , e você será redirecionado para a tela com todas a informações da Nota que deseja escriturar.

2. Após isso você será redirecionado para a tela de confirmação dos dados da Nota, a única alteração possível é na parte de Fatura do Documento que contém as formas de pagamentos, por isso influencia diretamente no Financeiro, Fluxo de caixa e Sem pagamento, podendo adicionar uma nova parcela de pagamento, ou excluir as já existentes.

3. Após selecionar uma das opções cada um terá campos diferentes para preencher, confira abaixo:

4. Ao selecionar Financeiro irá aparecer esses campos, o primeiro a preencher é o Tipo Documento(Financeiro), com valores geralmente de Pagar ou Receber.

5. Selecione a categoria do Fluxo de caixa cadastradas anteriormente.

6. Selecione um departamento já cadastrado em seu ambiente, caso utilize.

7. Nessa parte você pode remover as parcelas que já vieram na nota ou adicionar uma nova parcela.

8. Selecione o Tipo de Documento(Financeiro) de acordo com os que já estão cadastrados. Ex: Duplica, Boleto, Pix, etc.

9. Ao Selecionar por Fluxo de Caixa irá aparecer esses os seguintes campos, o primeiro a ser selecionado é o Tipo de Lançamento do Fluxo de Caixa. Ex. Crédito, Débito, etc.

10. Defina a data prevista para o pagamento desse documento.

11. Selecione a categoria do Fluxo de caixa cadastradas anteriormente.

12. Selecione um departamento já cadastrado em seu ambiente, caso utilize.

13. Nessa parte você pode adicionar a forma de pagamento, basta clicar no botão .

14. Ao selecionar Sem Pagamento, Não irá aparecer nenhum campo para você, a tela ficará dessa forma:

15. Ao alterar o tipo de pagamento para Financeiro ou Fluxo de caixa irá abrir uma caixa de seleção nos itens que compõem a nota, para selecionar a categoria do Fluxo de Caixa de cada item, basta clicar e selecionar a categoria correspondente.

Realizado as devidas Alterações Basta clicar em  para Confirmar e salvar ou , para sair sem salvar as alterações.



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